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Planifica tu año fiscal: Todas las fechas que un autónomo debe conocer

En el entorno cada vez más dinámico y complejo en el que operan los autónomos en España, contar con una asesoría en Asturias puede marcar la diferencia en la planificación del año fiscal. Conocer y cumplir con las fechas clave del calendario fiscal no solo previene sanciones, sino que también optimiza la gestión de impuestos y otras obligaciones tributarias. Una correcta organización garantiza la estabilidad financiera y permite tomar decisiones estratégicas con antelación.

Fechas Clave para el Primer Trimestre de 2025

Obligaciones Fiscales de Enero

El año fiscal 2025 comienza con una serie de compromisos fiscales cruciales para los autónomos. A partir del 1 de enero, es vital estar atentos a las siguientes fechas y obligaciones:

  • Hasta el 20 de enero: Presentación de los Modelos 111 (retenciones IRPF) 115 (retenciones por alquileres) y 123 (retenciones por rendimientos de capital mobiliario). Estas declaraciones corresponden al cuarto trimestre de 2024.
  • Hasta el 30 de enero: Presentación de los Modelos 130/131 (pagos fraccionados de IRPF), 303 o 390 (resumen anual del IVA).
  • Hasta el 31 de enero: 180 (resumen anual de retenciones de alquileres) o 190 (resumen anual de retenciones de IRPF).

Presentaciones y Declaraciones Fiscales a Realizar

Además de las obligaciones mencionadas, es importante considerar el 30 de enero como límite para el Modelo 349, que se refiere a las operaciones intracomunitarias. Mantener todas estas presentaciones al día es crítico para evitar sanciones por incumplimientos.

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Obligaciones Fiscales del Segundo Trimestre de 2025

Inicio de la Campaña de la Declaración de la Renta

La campaña de la Declaración de la Renta 2024 inicia el 2 de abril y marca el comienzo de un periodo de intensa actividad fiscal. Desde esta fecha, los autónomos deben recopilar su información financiera para cumplir con la normativa vigente.

Fechas Importantes para Presentar Modelos Fiscales Trimestrales

Para el primer trimestre de 2025, las presentaciones deben realizarse antes del 21 de abril, incluyendo los Modelos 111, 115, 130/131 y 303 (declaración trimestral del IVA). Presentar estos modelos con información precisa y completa evitará errores y posibles revisiones por parte de la Administración Tributaria.

Tercer y Cuarto Trimestre de 2025: Fechas Importantes

Presentaciones de Modelos Fiscales para Ambos Trimestres

  • Tercer trimestre: Hasta el 21 de julio para presentar los Modelos 303 y 130/131.
  • Cuarto trimestre: Presentaciones antes del 20 de octubre para el tercer lote de declaraciones trimestrales y hasta el 31 de diciembre para la renuncia o revocación de los regímenes simplificados y de agricultura, ganadería y pesca para 2026 y sucesivos: 036

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Recordatorio de Obligaciones Anuales

No olvidar las obligaciones anuales, como los resúmenes anuales de retenciones e IVA, es esencial para cerrar adecuadamente el ejercicio fiscal. Estas presentaciones aseguran que todas las operaciones y retenciones efectuadas durante el año se registren correctamente.

Declaración de la Renta 2024

Fechas Relevantes y Plazo Límite de Presentación

La declaración de la renta 2024 es una de las piedras angulares del cumplimiento fiscal para cualquier autónomo. Aunque el inicio es el 2 de abril, planificar y recopilar los datos necesarios con antelación puede simplificar el proceso y minimizar errores. El 30 de junio es la fecha límite, y presentarla a tiempo es fundamental para evitar recargos y sanciones.

 Importancia de Cumplir con las Fechas del Calendario Fiscal

 Consecuencias de Incumplimiento

La falta de cumplimiento con las fechas no solo conlleva multas, sino que también puede acarrear intereses de demora que impacten negativamente en la liquidez del negocio. Además, un historial de incumplimiento podría complicar futuros procesos administrativos con Hacienda.

Ventajas de Planificar Adecuadamente

Por otro lado, una planificación eficiente no solo elimina el estrés del último minuto, sino que también optimiza el uso de recursos económicos al asegurar que las tasas y deducciones se gestionen oportunamente, maximizando así los beneficios fiscales.

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Gestión Eficiente de Obligaciones Tributarias para Autónomos

Herramientas y Servicios para Facilitar las Gestiones

En la era digital, existen diversas herramientas y servicios diseñados para simplificar la gestión fiscal de los autónomos. Plataformas que ofrecen calendario fiscal personalizado que se puede integrar en aplicaciones como Google Calendar, asegurando que ninguna fecha importante pase desapercibida.

Cómo Evitar Sanciones por Retrasos en Presentaciones Fiscales

Estrategias y Consejos para Mantenerse al Día en Obligaciones Fiscales

Para evitar sanciones, es esencial implementar un sistema de registro de fechas que incluya alertas y recordatorios. La automatización de estas funciones puede ser de gran ayuda para aquellos que gestionan múltiples responsabilidades diarias y necesitan garantizar que no se pierda ninguna fecha límite.

Planificación Efectiva del Año Fiscal

La planificación del año fiscal es un componente fundamental para una buena gestión de un negocio autónomo en España. Conocer y cumplir con las fechas clave del calendario fiscal no solo previene sanciones, sino que también optimiza operaciones, mejora la eficiencia fiscal y proporciona estabilidad financiera a largo plazo. Aprovechar herramientas tecnológicas y servicios de gestión fiscal es una estrategia sabia para garantizar que se cumplan todas las obligaciones sin problemas.

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## Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar las declaraciones fiscales a tiempo?

No presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos puede acarrear multas y sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Las sanciones varían según el retraso y si la declaración es presentada de forma voluntaria o tras un requerimiento. Pueden incluir:

  • Recargos por presentación fuera de plazo (del 1% al 15% si se paga sin requerimiento).
  • Multas fijas (Desde 100€ si se trata de la Declaración de la Renta con resultado nulo o a devolver y no media requerimiento por parte de la Administración Tributaria).
  • Intereses de demora, que se aplican si la deuda se paga tarde.
  • Sanciones graves si hay ocultación de ingresos o fraude fiscal.

2. ¿Cuáles son las fechas clave del calendario fiscal para los autónomos en el primer trimestre de 2025?

Las fechas más importantes para autónomos en el primer trimestre de 2025 son:

  • 20 de enero: Presentación de modelos trimestrales (111, 115, 123).
  • 30 de enero: Modelos 130/131 (IRPF), 303, 390 (resúmen anual).
  • 31 de enero: Modelos 180, 190, 213.
  • 2 de abril: Inicio de la campaña de la Declaración de la Renta 2024.
  • 21 de abril: Plazo límite para presentar los modelos trimestrales del primer trimestre (303, 130/131, 111, 115).

3. ¿Qué medidas preventivas pueden tomar los autónomos para evitar sanciones por retrasos fiscales?

Para evitar sanciones y problemas con Hacienda, los autónomos deben:

  • Llevar un control riguroso del calendario fiscal con recordatorios y alarmas.
  • Utilizar software de facturación y contabilidad para automatizar cálculos y evitar errores o confiar en una asesoría de confianza en la que delegar todo el proceso contable.
  • Guardar copias digitales de facturas y documentos fiscales para justificar ingresos y gastos.
  • Consultar con una asesoría en Asturias especializada para recibir orientación personalizada y cumplir con todas las obligaciones sin preocupaciones.

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